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Manual de control interno y contable del Agente Aduanal. INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO GESTIÓN Y COMPETITIVIDAD Felipe Vega Gonzalez Director de la Oficina de Control Interno Sandra Yamile Calvo Cataño Profesional Universitario Control Interno Julio César Rodríguez Flórez Asistente Administrativo Control Interno Pereira, 24 de febrero de. Índice General Índice. Ver Resolución 357 de 23 de Julio de de la Contaduría General de la Nación - Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría Gneral de la Nación.

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Debilidades en el sistema de control interno contable y las ineficiencias. 1 MANUAL DE CONTROL INTERNO 1.

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Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno. 3 Conciliación de saldos 52. 49 CAPITULO II MANUAL DE CONTROL INTERNO FINANCIERO CONTABLE 5. Control Administrativo Planeación.

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Los controles administrativos implican todas las medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización. N) Establecer los elementos básicos de evaluación y seguimiento permanente que deben realizar los jefes de control interno respecto de la existencia y efectividad de los controles al unidad de riesgos se responsabilizará de supervisar el cumplimiento de las normas que se están analizando y estudiando por el órgano supervisor con el fin de. En el presente artículo se mencionan dos tipos de control interno: control administrativo y contable.


Este tipo de control engloba el plan de la organización y el conjunto de registros vinculados con la protección de los activos y con la confiabilidad de los registros contables de la ntrol la evaluación de riesgos, las actividades de control los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. ( Spanish Edition). 71257 ConmutadorExt. Observaciones y debilidades de control interno.

Por tal razón se elaboró el presente Manual de Procedimientos de Contabilidad con el objeto de proporcionar al personal del área de contabilidad y demás áreas que. 01 San Bartolo Coyotepec, Centro, Reyes Mantecón Oax. OBJETIVOS Unificar la elaboración recepción y distribución de la correspondencia interna y externa, envío con absoluta responsabilidad y confiabilidad basándonos en un control.

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ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Al margen un sello con el. Página 3 de 3 SEGUIMIENTO RESPONSABLE Verificación de las ejecuciones presupuestales Líder del proceso Conciliaciones mensuales de bancos y cuadre.
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